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      2024內部財務審計工作流程

      述職報告 時間:2023-08-04 21:26:01 收藏 WORD下載

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      內部財務審計工作流程,包含資產審計、收入成本審計、利潤審計。

      (一)資產審計

      1、貨幣資金審計

      1)審計目標

      證實貨幣資金余額的存在性、完整性、收付業務的合法性

      2)內部控制系統測試

      調查了解貨幣資金內部控制系統——→查驗簽發支票登記簿與簽發支票存根——→抽驗資金收付款憑證——→核實收入貨幣資金收款收據——→檢查日記賬,抽查銀行存款調節表與庫存現金盤點表——→檢查不相容職務劃分情況——→檢查貨幣資金收付憑證管理——→評價貨幣資金內部控制系統。

      3)實質性審查

      ①庫存現金審查

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